Quais Impostos Pagar Trabalhando como Executivo PJ?

Se você atua como executivo pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Executivo PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Executivo, vamos entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Executivo PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Executivos PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Executivo PJ Por que Executivo PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Executivo freelancerEconomize tempo e dinheiro na gestão da sua PJ de Executivo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Executivo, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Executivos PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Infoprodutor PJ?

Se você atua como infoprodutor pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Infoprodutor PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Infoprodutor, vamos entender cada um deles! Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Infoprodutor PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Infoprodutores PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Infoprodutor PJ Por que Infoprodutor PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Infoprodutor freelancerEconomize tempo e dinheiro na gestão da sua PJ de Infoprodutor Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Infoprodutor, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Infoprodutores PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Influencer PJ?

Se você atua como influencer pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Influencer PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Influencer, entenda cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Influencer PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Influencers PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Influencer PJ Por que Influencer PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Influencer freelancerEconomize tempo e dinheiro na gestão da sua PJ de Influencer Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Influencer, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Influencers PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Corretor de Seguros PJ?

Se você atua como corretor de seguros pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Corretor de Seguros PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Corretor de seguros, entenda cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Corretor de Seguros PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Corretores de Seguros PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Corretor de Seguros PJ Por que Corretor de Seguros PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Corretor de Seguros freelancerEconomize dinheiro na gestão da sua PJ de Corretor de Seguros Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Corretor de Seguros, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Corretores de Seguros PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Consultor PJ?

Se você atua como consultor pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Consultor PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Consultor, vamos entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Consultor PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Consultores PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Consultor PJ  Por que Consultor PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Consultor freelancerEconomize tempo e dinheiro na gestão da sua PJ de Consultor Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Consultor, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Consultores PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos pagar sendo Corretor de Imóveis PJ?

Se você atua como corretor de imóveis pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Corretor de Imóveis PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Corretor de imóveis, vamo entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Corretor de Imóveis PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Corretores de Imóveis PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Corretor de Imóveis PJ Por que Corretor de Imóveis PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Corretor de Imóveis freelancerEconomize dinheiro na gestão da sua PJ de Corretor de Imóveis Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Corretor de Imóveis, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Corretores de Imóveis PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Arquiteto PJ?

Se você atua como arquiteto pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Arquiteto PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Arquiteto, vamos entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Arquiteto PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Arquitetos PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Arquiteto PJ Por que Arquiteto PJ não deve fazer vendas sem emitir notaComo proteger seus ganhos como Arquiteto freelancerEconomize tempo e dinheiro na gestão da sua PJ de Arquiteto Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Arquiteto, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Arquitetos PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Advogado PJ?

Se você atua como advogado pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto. Sendo claros e diretos, como um Advogado PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Advogado, vamos entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS. PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços. A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa. Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo? A resposta é não! Para Advogado PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Advogados PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco! Mais sobre Advogado PJ Simplificando a auditoria contábil para Advogado PJAdvogado Pessoa Jurídica: Como compensar direitos trabalhistasQual o melhor regime tributário para Advogado PJ? Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Advogado, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos. Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso de Advogados PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado. Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários/pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o Pjotinha pode te ajudar: Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

Quais Impostos Pagar Trabalhando como Desenvolvedor PJ?

Se você atua como desenvolvedor pessoa jurídica (PJ), entender os impostos é essencial para manter sua atividade em conformidade com a legislação. Neste artigo, vamos aprofundar os principais impostos que podem impactar o seu negócio e te mostrar como usar o Pjotinha para não ter dor de cabeça com esse assunto.  Sendo claros e diretos, como um Desenvolvedor PJ, você vai pagar os seguintes impostos: Vamos entender cada um deles: Imposto sobre Serviços (ISS) O ISS (Imposto sobre Serviços) é um tributo de âmbito municipal que incide sobre a prestação de serviços. A base de cálculo dele é o valor emitido na nota fiscal de serviços. As alíquotas podem variar de 2% a 5%, e isso vai depender da cidade onde sua empresa ficará sediada. Em outras palavras, isso significa que cada município do país possui sua alíquota de ISS.  PIS e COFINS O PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais cuja base de cálculo também é o valor emitido na nota fiscal de serviços.  A alíquota desse tributo vai depender do regime tributário que sua empresa optar. No Lucro Presumido, a alíquota do PIS é de 0,65% e a da COFINS é de 3%. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é um tributo federal cuja base de cálculo é o lucro da empresa. A alíquota dele começa em 15% sobre o lucro, e pode chegar até 25%, a partir do lucro apontado pela sua empresa.    Aqui que vem uma dúvida muito comum: eu preciso calcular o lucro de minha empresa todo mês para pagar esse tributo?  A resposta é não!  Para Desenvolvedor PJ a Receita Federal possui dois regimes tributários que melhor se adequam a você: O Lucro Presumido e o Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte. No caso Desenvolvedores PJ, a alíquota de presunção do IRPJ é de 32%. Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 15% a 25% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços.  Essa conta pode parecer difícil, mas nós vamos te mostrar como simplificar esse caminho. Fica conosco!  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo cuja base de cálculo também é o lucro da sua empresa. A alíquota dela é de 9% sobre o lucro apontado pela sua empresa. Desenvolvedor, conhecer como esse imposto é calculado e compreender sua influência nos resultados financeiros da sua atividade é crucial. Ter clareza sobre a CSLL ajuda a planejar seus gastos de forma mais precisa, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Semelhante ao IRPJ, você não precisa calcular o lucro para recolher os impostos.  Você pode optar pelos regimes do Lucro Presumido ou do Simples Nacional. No Lucro Presumido, a Receita trabalha com alíquotas de presunção para melhor ajudar o contribuinte.  No caso Desenvolvedores PJ, a alíquota de presunção da CSLL também é de 32%.  Ou seja, o imposto que você vai pagar vai ser de 32% x 9% em cima do valor emitido na nota fiscal de serviços. Falamos um pouco mais sobre Lucro Presumido x Simples nacional no blogpost Qual o melhor regime tributário para Desenvolvedor PJ? Mais sobre Pjotinha e Desenvolvedores PJ Vale a pena ser um DEV PJ? Saiba algumas vantagens!Como abrir CNPJ para DEVs e programadoresAbertura de empresa para DEV e programador vale a pena? Encargos Sociais e Previdenciários Além dos impostos ligados ao faturamento e o lucro da empresa, sua empresa também também tem que recolher os encargos sociais e previdenciários em cima do seu pró-labore e/ou colaboradores que tiver contratado.  Nesse caso, você vai precisar recolher o INSS Patronal e INSS retido dos salários / pró-labore assim como recolher o FGTS sobre os seus colaboradores contratados. O Pjotinha: Simplificando a Gestão Tributária Agora que você já entendeu quais são os impostos que fazem parte da sua rotina, vamos te dizer como o pjotinha pode te ajudar:  Primeiramente, o Pjotinha tem uma Calculadora de Impostos personalizada que vai te ajudar a saber quanto você irá pagar de impostos. Basta você clicar aqui, digitar quanto espera faturar que ela faz todo o trabalho. Com ela você descobre qual o melhor regime tributário para você. Outra coisa que o Pjotinha pode te ajudar é na organização. Com o nosso Calendário do Empreendedor, você irá receber lembretes das datas de pagamento de cada tributo de acordo com o regime tributário que você escolher. Muito bom, né? O Pjotinha, além de auxiliar na escolha do regime tributário mais vantajoso, emite notas fiscais e otimiza a carga tributária, permitindo que você foque no desenvolvimento do seu negócio. Conte conosco e dessa forma você pode percorrer sua jornada empreendedora com mais tranquilidade e eficiência.

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